Ejercicio 3 SAP LO: XK01. Crear proveedores
Datos a utilizar: Sociedad: 1000 Organización de Compras: 1000 Grupo de Cuentas: 0002 (Proveedores) Atencion sociosanitaria Puede utilizar los iconos de navegación “Pantalla anterior (F7)”
Datos a utilizar: Sociedad: 1000 Organización de Compras: 1000 Grupo de Cuentas: 0002 (Proveedores) Atencion sociosanitaria Puede utilizar los iconos de navegación “Pantalla anterior (F7)”
En el caso de que el cliente tuviera algún límite de crédito, con ésta transacción se deshabilitaría. Datos a utilizar: Atencion sociosanitaria Deudor: el código
Datos a utilizar: Material: código del material a consultar Centro: 1000 Branding Atencion sociosanitaria Por ejemplo: Para llevar a cabo el ejercicio 24 en SAP
Branding Datos a utilizar: Sociedad CO: 1000 Ejercicio: 2018 De período: 01 (enero) A período: 12 (diciembre) Versión plan: 0 (versión plan/real) Pulsar “Ejecutar” Visualización de
Datos a utilizar: Sociedad: 1000 Branding Pestaña Datos básicos Acreedor: código de acreedor (proveedor) del que vamos a pagar una factura Fecha factura: fecha de la
Datos a utilizar: Tipo de moneda: 10 (moneda de sociedad) Sociedad: 1000 Branding Selecciones de informes Ledger: 0L (ledger principal) balance/PyG: PGCE (Plan General Contable Español)
Datos a utilizar: Atencion sociosanitaria Sociedad: 1000 Activo fijo: activo fijo a visualizar Branding Visualización de valor adquisición y amortización año actual Visualización de valor
Datos a utilizar: Fecha documento : el año debe ser 2014 Fecha contab.: la misma que la fecha del documento (año 2014) Sociedad: 1000 Primera posición
Datos a utilizar: Atencion sociosanitaria Clase activos fijos: 3000 (Mobiliario y enseres) Sociedad: 1000 de activos fijos iguales: 1 Pulsar “Intro” Pestaña General Branding Denominación:
Datos a utilizar: Atencion sociosanitaria Deudor: código del deudor (cliente) dado de alta para las prácticas Sociedad: 1000 Pulsar “Intro” En “Datos de sociedad”, pestaña
Datos a utilizar: Atencion sociosanitaria Se utilizan los mismos datos de selección para cada una de las veces que ejecutamos esta transacción en esta unidad. Sociedad:
Datos a utilizar: Atencion sociosanitaria Código acreedor (proveedor): Código del acreedor dado de alta para las prácticas Sociedad: 1000 Marcar casilla “Gestión de cuenta” Pulsar “Intro”
Datos a utilizar: Atencion sociosanitaria Sociedad: 1000 Libro de Caja: 0001 Pulsar “Intro” Pestaña Gastos efectivo Operación contable: GASTOS Importe: Importe del ingreso. El alumno
Datos a utilizar: Branding Sociedad: 1000 Libro de Caja: 0001 Pulsar “Intro” Pestaña Ingresos efectivo Atencion sociosanitaria Operación contable: INGRESOS Importe: Importe del ingreso. El alumno
Datos a utilizar: Fecha documento: fecha del día Branding Datos bancarios Cuenta: 5720000 (cuenta de mayor) Importe: Importe de la factura a cobrar Selección de partidas
Datos a utilizar: Sociedad: 1000 Pestaña Datos básicos Branding Deudor: código del cliente al que vamos a cobrar una factura Fecha factura: fecha de la
Datos a utilizar: Cuenta de acreedor: Acreedor (proveedor) de la factura pagada en el punto anterior Sociedad: 1000 Marcar casilla “Todas las partidas” Pulsar “Ejecutar
Datos a utilizar: Fecha de ejecución: fecha del día Identificador de ejecución: Nombre que se le da a esta ejecución Branding Pestaña Parámetro Control de