Ejercicio 18 SAP FI: AS01. Crear Activo Fijo
Datos a utilizar: Atencion sociosanitaria Clase activos fijos: 3000 (Mobiliario y enseres) Sociedad: 1000 de activos fijos iguales: 1 Pulsar “Intro” Pestaña General Branding Denominación:
Datos a utilizar: Atencion sociosanitaria Clase activos fijos: 3000 (Mobiliario y enseres) Sociedad: 1000 de activos fijos iguales: 1 Pulsar “Intro” Pestaña General Branding Denominación:
Datos a utilizar: Atencion sociosanitaria Deudor: código del deudor (cliente) dado de alta para las prácticas Sociedad: 1000 Pulsar “Intro” En “Datos de sociedad”, pestaña
Datos a utilizar: Atencion sociosanitaria Se utilizan los mismos datos de selección para cada una de las veces que ejecutamos esta transacción en esta unidad. Sociedad:
Datos a utilizar: Atencion sociosanitaria Código acreedor (proveedor): Código del acreedor dado de alta para las prácticas Sociedad: 1000 Marcar casilla “Gestión de cuenta” Pulsar “Intro”
Datos a utilizar: Atencion sociosanitaria Sociedad: 1000 Libro de Caja: 0001 Pulsar “Intro” Pestaña Gastos efectivo Operación contable: GASTOS Importe: Importe del ingreso. El alumno
Datos a utilizar: Branding Sociedad: 1000 Libro de Caja: 0001 Pulsar “Intro” Pestaña Ingresos efectivo Atencion sociosanitaria Operación contable: INGRESOS Importe: Importe del ingreso. El alumno
Datos a utilizar: Fecha documento: fecha del día Branding Datos bancarios Cuenta: 5720000 (cuenta de mayor) Importe: Importe de la factura a cobrar Selección de partidas
Datos a utilizar: Sociedad: 1000 Pestaña Datos básicos Branding Deudor: código del cliente al que vamos a cobrar una factura Fecha factura: fecha de la
Datos a utilizar: Cuenta de acreedor: Acreedor (proveedor) de la factura pagada en el punto anterior Sociedad: 1000 Marcar casilla “Todas las partidas” Pulsar “Ejecutar
Datos a utilizar: Fecha de ejecución: fecha del día Identificador de ejecución: Nombre que se le da a esta ejecución Branding Pestaña Parámetro Control de
Datos a utilizar: Sociedad: 1000 Pestaña Datos básicos Atencion sociosanitaria Acreedor: código de acreedor (proveedor) del que vamos a pagar una factura Fecha factura: fecha
Datos a utilizar: Número de documento: número documento generado en el punto anterior. Sociedad: 1000 Ejercicio: 2019 Puede visualizar el detalle de cada posición y
Datos a utilizar: Atencion sociosanitaria Sociedad: 1000 Fecha documento: fecha actual Posiciones Branding Posición 1 mayor: Cuenta de mayor creada anteriormente en “crear cuentas de
Datos a utilizar: Atencion sociosanitaria Sociedad CO: 1000 Centro de coste: comprendido entre el rango CO0002 y CO9999 Denominación: Nombre del centro de coste. Proponemos
Creará dos cuentas de mayor que utilizará posteriormente. Datos a utilizar: mayor: comprendida entre el rango 5720000 y 5729999 Sociedad: 1000 Pulsar botón “Crear”: Atencion
Datos a utilizar: Branding Sociedad: 1000 Organización de Compras: 1000 Grupo de Cuentas: 0002 (Proveedores) Puede utilizar los iconos de navegación “Pantalla anterior (F7)” / “Pantalla
En el caso de que el cliente tuviera algún límite de crédito, con ésta transacción se deshabilitaría. Datos a utilizar: Branding Deudor: el código de
Datos a utilizar: Branding Grupo de cuentas: debe seleccionar “Solicitantes” Sociedad: 1000 Organización de Ventas: 1000 Canal de distribución: 10 Sector: 00 Ventana “Datos generales”,