Datos a utilizar:
- Fecha documento: fecha del día
Datos bancarios
- Cuenta: 5720000 (cuenta de mayor)
- Importe: Importe de la factura a cobrar
Selección de partidas abiertas
- Cuenta: código del cliente
Pulsar botón “Tratar PAs”. Selección de partidas abiertas según parámetros de selección
- Selección de la partida abierta a pagar
Contabilizar.
Para llevar a cabo el ejercicio 12 en SAP FI utilizando la transacción F-28 para realizar un cobro manual de una factura a un cliente:
Paso 1: Iniciar la transacción F-28
- Inicia sesión en SAP: Accede al sistema SAP con tus credenciales de usuario.
- Ingresa la transacción F-28: Utiliza la barra de transacciones de SAP e ingresa «F-28» en el campo de búsqueda o navega por el menú de SAP para encontrar la ruta:
Contabilidad financiera > Contabilidad de clientes > Operaciones postales > Entrada de partidas individuales
.
Paso 2: Ingresar detalles de la cuenta y la transacción
- Datos de identificación:
- Ingresa la
Sociedad
en la que deseas contabilizar el cobro. - Ingrese la
Cuenta del cliente
al que se le está cobrando.
- Ingresa la
- Datos del documento de compensación:
- Selecciona la
Clase de operación
correspondiente al cobro (por ejemplo, «P» para cobro). - Ingresa el
Número de documento
de la factura que se está cobrando. - Ingresa el
Importe
del cobro que deseas registrar. - Ingresa la
Fecha de valor
en la que deseas que el cobro tenga efecto en la contabilidad.
- Selecciona la
Paso 3: Verificar y contabilizar el cobro
- Verifica los datos ingresados: Revisa cuidadosamente los datos ingresados para asegurarte de que sean correctos y completos.
- Contabiliza el cobro: Una vez que hayas completado todos los campos necesarios, haz clic en el botón de
Contabilizar
(generalmente representado por una marca de verificación) para registrar el cobro en el sistema.
Paso 4: Verificar la contabilización
- Revisa el mensaje de éxito: Después de contabilizar el cobro, verifica que la operación se haya realizado correctamente revisando cualquier mensaje de éxito que aparezca en la pantalla.
Paso 5: Finalizar la transacción
- Cerrar la transacción F-28: Una vez verificada la contabilización del cobro, puedes cerrar la transacción F-28 y regresar a la pantalla principal de SAP o realizar cualquier otra tarea necesaria.